第二部分2014年部門預算報表
附件1: 2014年梧州市總工會收支預算總表
單位:元
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
一、公共財政預算撥款 |
3,093,071 |
一、一般公共服務支出 |
160,000 |
1、經費撥款(補助) |
3,093,071 |
二、外交支出 |
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2、納入公共財政預算管理的非稅收入 |
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三、國防支出 |
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其中:專項收入 |
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四、公共安全支出 |
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行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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罰沒收入 |
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六、科學技術支出 |
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國有資源(資產)有償使用收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他收入 |
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八、社會保障就業支出 |
2,926,231 |
二、政府性基金撥款 |
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九、社會保險基金支出 |
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三、未納入預算管理的事業收入 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
6,840 |
1、納入財政專戶管理的事業收入 |
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十一、節能環保支出 |
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2、未納入財政專戶管理的事業收入 |
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十二、城鄉社區支出 |
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3、事業單位經營收入 |
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十三、農林水支出 |
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4、其他事業收入 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、其他收入 |
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十五、資源勘探信息等支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地方支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
|
本 年 收 入 合 計 |
3,093,071 |
本 年 支 出 合 計 |
3,093,071 |
五、轉移性收入 |
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二十六、結轉下年 |
|
六、上年結余收入 |
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1、公共財政預算撥款結轉 |
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其中:經費撥款(補助)結轉 |
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納入公共財政預算管理的非稅收入結轉 |
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2、政府性基金撥款結轉 |
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|
3、其他結轉 |
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收 入 總 計 |
3,093,071 |
支 出 總 計 |
3,093,071 |
附件2:梧州市總工會財政撥款支出預算表
單位:元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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類 |
款 |
項 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合計 |
3,093,071 |
2,933,071 |
160,000 |
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
160,000 |
|
160,000 |
|
201 |
29 |
|
群眾團體事務 |
160,000 |
|
160,000 |
|
201 |
29 |
99 |
其他群眾團體事務支出 |
160,000 |
|
160,000 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
2,926,231 |
2,926,231 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
2,926,231 |
2,926,231 |
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,498,796 |
1,498,796 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
1,427,435 |
1,427,435 |
|
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
6,840 |
6,840 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
6,840 |
6,840 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
3,060 |
3,060 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
3,780 |
3,780 |
|
|