第三部分2015年梧州市總工會部門預(yù)算報表編制說明
一、2015年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2014年收入預(yù)算345.45萬元,同比增加36.14萬元,同比增長11.68%。其中:一般預(yù)算基本撥款329.45萬元,占收入總預(yù)算的95.37%,同比增加36.14萬元,同比增長11.68%;一般預(yù)算項目撥款16萬元,占收入總預(yù)算的4.63%,與上年持平。
(二)支出預(yù)算說明
2015年支出總預(yù)算345.45萬元,同比增加36.14萬元,同比增長11.68%。其中,基本支出329.45萬元,占支出總預(yù)算的95.37%,同比增加36.14萬元,同比增長12.32%;項目支出16萬元,占支出總預(yù)算的4.63%,與上年持平。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:其他群眾團體事務(wù)支出16萬元,占支出總預(yù)算的4.63%,與上年持平;歸口管理的行政單位離退休費支出168.35萬元,占支出總預(yù)算的48.73%,同比增加18.47萬元,同比增長12.32%;事業(yè)單位離退休160.42萬元,占支出總預(yù)算的46.43%,同比增加17.68萬元,同比增長12.39%;行政單位醫(yī)療0.31萬元,占支出總預(yù)算的0.89%,與上年持平;事業(yè)單位醫(yī)療0.37萬元,占支出總預(yù)算的0.11%,同比減少0.01萬元,同比下降2.63%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算。
基本支出的工資福利支出預(yù)算0.68萬元,占支出總預(yù)算的0.20%,與上年持平;基本支出的對個人和家庭的補助支出預(yù)算328.77萬元,占支出總預(yù)算的95.17%,同比增加36.15萬元,同比增長12.35%。
(2)項目支出預(yù)算16萬元,占支出總預(yù)算的4.63%,與去年持平。其中:困難職工幫扶費16萬元。
二、2014年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2014年財政撥款支出345.45萬元,其中:基本支出329.45萬元,項目支出16萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、歸口管理的行政單位離退休168.35萬元,占支出總預(yù)算的48.73%,同比增加18.47萬元,同比增長12.32%。
2、事業(yè)單位離退休160.42萬元,占支出總預(yù)算的46.43%,同比增加17.68萬元,同比增長12.39%。
3、行政單位醫(yī)療0.31萬元,占支出總預(yù)算的0.89%,與上年持平。
4、事業(yè)單位醫(yī)療0.37萬元,占支出總預(yù)算的0.11%,同比減少0.01萬元,同比下降2.63%。
項目支出的其他群眾團體事務(wù)支出16萬元,占總預(yù)算支出的4.63%,與上年持平。
三、2015年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算情況
市總工會及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位,財政解決離退休人員經(jīng)費,無公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”。
梧州市總工會